| 标 题: | 2024年度乌海市商务局决算公开 | ||||||||
| 索 引 号: | 111503000115551753/2025-05641 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 无 | 信息分类: | 预算/决算 | ||||||
| 概 述: | 2024年度乌海市商务局决算公开 | ||||||||
| 成文日期: | 2025-10-13 00:00:00 | 公开日期: | 2025-10-14 14:57:47 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
2024年度乌海市商务局决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
主要职能:乌海市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。主要职责是贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规,拟订相关政策。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施;负责推进流通产业结构发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设;组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、市场体系建设和秩序科、流通发展与电子商务和信息化科、市场运行和消费促进科、服务贸易和商贸服务业科、外贸和外资外经科、口岸管理科。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:乌海市商务局本级。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市商务局 | 财政拨款的行政单位 |
三、2024年度部门主要工作完成情况
2024年,乌海市商务局主要完成工作:
——消费市场回升向好。全市社会消费品零售总额实现143.57亿元,同比增长2.9%,自治区排名由第11位提升至第8位。以旧换新补贴审核率和拨付率居全区第一。
——对外贸易承压运行。全市外贸进出口总额实现12.4亿元,由-72.32%提升至2.4%,两年来首次实现正增长。与RCEP国家贸易额达4.8亿元,同比增长96.73%;与“一带一路”沿线国家和地区贸易额达5.5亿元,同比增长22%。
——对外投资爆发式增长。全市对外实际投资额实现2.85亿美元,同比增长285%,全区排名第一。
——外资利用保持稳定态势。全年实际利用外资额达到163万元,同比增长35%,展现出良好的增长势头。
——资金争取创历史最高。向上争取资金1.5亿元,同比增加12倍。
——一刻钟生活圈建设成效居全国前列。成功举办2024年北部七省市一刻钟便民生活圈区域经验交流现场会。作为全区唯一城市入选全国城市一刻钟便民生活圈首批全域推进先行区试点。
——家政服务业走在自治区前列。在全区率先启动信用乌海家政综合服务平台。建立全区首个家政服务创业园。成功承办全区家政工作现场交流会。
(一)强力推进消费品以旧换新。第一时间推进落实。按照“市场为主、政府引导”原则,组织企业召开以旧换新谋划会、项目调度推进会、政策解读会20余次。制定《推动大宗消费品以旧换新实施方案》等多个政策。争取中央、自治区补贴资金1.4亿元。2024年,汽车报废更新、置换更新补贴申请人数达7377人,拨付补贴资金1.05亿元;家电以旧换新补贴交易数达1.89万笔,核销补贴金额1340万元,兑现门店达49家。家装厨卫“焕新”和电动自行车以旧换新同步有序开展。
(二)多点发力提升消费市场活力。持续释放消费潜力。市区累计安排1750万元,实施“国补+地补”的形式,紧抓消费黄金期,加大政策虹吸效应,聚焦汽车、家电、通讯、超市等领域开展“约惠乌海 畅享生活”系列消费促进活动300余场,带动消费143.57亿元。
(三)一刻钟生活圈建设成果突出。居民获得感显著提升。制定《乌海市一刻钟社区生活圈品质提升工作方案》,提出9个提升领域,细化具体任务218项,已全部完成。自治区实地评估给予充分肯定。在自治区率先实现主城区一刻钟社区生活圈全覆盖,努力把居民的“需求清单”转化为“幸福清单”,居民总体满意度达90.65%。
(四)提升传统服务业标准化规范化水平。率先在全区制定发布《餐饮业服务规范》和《住宿业服务规范》,围绕环境保护、节约餐饮、文明餐桌、接待服务、客房清扫、会议服务等方面提出了明确的标准要求,连续2年举办全市酒店服务技能大赛,以赛促效,推动酒店行业技能水平全面提升。
(五)口岸腹地联动深化对外开放。聚焦任务目标统筹推进。将建设国家向北开放重要桥头堡与落实“自治区自贸区创建工程”统筹起来,一体部署、一体推进,制定工作方案和任务清单,明确27项和46项重点工作,已全部完成,统筹推动走深走实。强化向北开放腹地支撑。支持策克口岸边民互市贸易区与中蒙俄特色贸易区开展合作。加快建设蒙煤交易中心,2024年使用蒙煤近500万吨。积极探索边腹联动发展。推动BDO出口破零增量。鼓励生产企业积极开拓国际市场,2024年我市BDO自营出口增长3.6倍。
一、收入支出决算总体情况说明
乌海市商务局 2024年度收入、支出决算总计均为 15456.21万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 14225.09万元,增长 1155.46%,变动原因:本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目,争取到中央、自治区补贴资金1.4亿元,用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目;与上年决算相比,收、支总计各增加11579.91万元,增长 298.74%。其中:
(一)收入决算总计 15456.21万元。包括:
1.本年收入决算合计 15449.13万元。与上年决算相比,增加 11579.73万元,增长 299.26%,变动原因:本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目,争取到中央、自治区补贴资金1.4亿元,用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我部门不存在此项内容。。
3.年初结转和结余 7.08万元。与上年决算相比,增加 0.19万元,增长 2.69%,变动原因:调整2022年结转结余数0.19万元至2024年结转结余中,故增长2.69%。
(二)支出决算总计 15456.21万元。包括:
1.本年支出决算合计 15449.13万元。与上年决算相比,增加 11579.73万元,增长 299.26%,变动原因:本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目,争取到中央、自治区补贴资金1.4亿元,用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我部门不存在此项内容。
3.年末结转和结余 7.08万元。结转和结余事项:调整2022年结转结余数0.19万元。与上年决算相比,增加 0.19万元,增长 2.69%,变动原因:调整2022年结转结余数0.19万元至2024年结转结余中,故增长2.69%。
二、收入决算情况说明
乌海市商务局 2024年度本年收入决算合计 15449.13万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 6523.83万元,占 42.23%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 8925.30万元,占 57.77%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 0万元,占 0%

图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度本年支出决算合计 15449.13万元,其中:
本年基本支出 936.23万元,占 6.06%;其中,公用经费46.58万元, 比上年决算相比,减少1.71万元,减少3.54%,变动原因:本年度增加退休人员,故公用经费减少。
本年项目支出 14512.90万元,占 93.94%;
本年上缴上级支出 0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
乌海市商务局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 15456.02万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 14224.91万元,增长 1155.45%,变动原因:本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目,争取到中央、自治区补贴资金1.4亿元,用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目;与上年决算相比,收、支总计各增加 11579.73万元,增长 298.73%,变动原因:本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目,用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 6523.83万元。与年初预算 1231.12万元相比,完成年初预算的 529.91%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 2377.28万元,与年初预算相比增加 1488.83万元。其中:
1.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算 0万元,支出决算 12万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度编制《乌海市餐饮住宿行业高质量发展规划》拨付给市发改委。
2.商务事务(款)行政运行(项)。年初预算 307.16万元,支出决算 635.8万元,完成年初预算的206.99%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加退休人员丧葬费。
3.商务事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 0 万元,支出决算556.85万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加了“约惠乌海 畅享生活”、“国庆”等系列消费促进活动项目支出。
4.商务事务(款)机关服务(项)。年初预算 99.51 万元,支出决算67.94万元,完成年初预算的 68.27 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年度一名事业工资人员退休,一名事业人员转公务员,故支出减少。
5.商务事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算 230万元,支出决算137.03万元,完成年初预算的 60 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年度外经贸资金,故未全部拨付完。
6.商务事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算 245 万元,支出决算267.88万元,完成年初预算的 109.34%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加消费促进活动月项目。
7.商务事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算 0万元,支出决算693万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度发放2023年限额以上商贸流通个体经营户和企业发展奖励、2024年约惠乌海畅享生活春季汽车嗨购嘉年华购车补贴活动等项目资金。
8.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算 6.78 万元,支出决算 6.78 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数无差异。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 164.34万元,与年初预算相比减少11.45万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算80.44万元,支出决算86.37万元,完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加退休人员。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算48.30万元,支出决算41.33万元,完成年初预算的85.57%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加4名退休人员,故养老保险缴费减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算24.15万元,支出决算36.64万元,完成年初预算的151.72%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加退休人员职业年金做实。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 22.26万元,与年初预算相比减少4.55万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算26.81万元,支出决算22.26万元,完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加退休人员,故单位医疗项减少。
(四)商业服务业等支出(类)
商业服务业等支出类决算数为3920.84万元,与年初预算相比增加3799.94万元。其中:
1.商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 42.07万元,支出决算326.37万元,完成年初预算的775.78%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加餐饮消费促进专项资金、寻味乌海礼应有你网上问卷调查活动小程序制作、乌海市商务局2024年“约惠乌海 畅享生活”“棕”情六月政府消费券等活动资金。
2.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算 78.02万元,支出决算3457.48万元,完成年初预算的 4431.53%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加拨付汽车以旧换新专项资金、12月促消费资金、2024年内贸资金运行监测费等专项资金。
3.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算 0万元,支出决算137万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加拨付华盛森尔威有限公司外经贸发展专项资金、内蒙古弘安国际贸易进出口商品店项目、2025年内蒙古乌海(上海)外经贸洽谈会专项资金
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 39.11万元,与年初预算相比减少3.77万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算42.89万元,支出决算39.11万元,完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度增加退休人员,故住房公积金项缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 936.23万元,其中:
(一)人员经费 889.65万元。主要包括:基本工资114.56万元、津贴补贴141.20万元、奖金38.32万元、绩效工资30.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.33万元、职业年金缴费36.64、职工基本医疗保险缴费22.26万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金39.11万元、离休费36.62万元、退休费48.03万元、抚恤金332.10万元、生活补助3.55万元。
(二)公用经费 46.58万元。主要包括:办公费6.90万元、印刷费0.30万元、手续费0.15万元、差旅费2.21万元、培训费2.34万元、公务接待费0.27万元、劳务费1.2万元、工会经费6.78万元、福利费9.22万元、其他交通费用15.48万元、其他商品和服务支出1.73万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5587.60万元,其中:
(一)商品和服务支出 888.83万元。主要包括:办公费6.79万元、印刷费5.74万元、差旅费29.95万元、租赁费1.45万元、培训费0.2万元、公务接待费0.34万元、劳务费4.5万元、委托业务费703.84万元、其他商品和服务支出136万元等。
(二)对个人和家庭的补助支出4041.85万元。主要包括:其他对个人和家庭的补助4041.85万元。
(三)资本性支出 2.19万元。主要包括: 办公设备购置费2.19万元。
(四)对企业补助支出654.74万元。主要包括:其他对企业补助654.74万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
乌海市商务局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.90万元,支出决算 0.61万元,完成预算的 67.87%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务接待费全年预算 0.90万元,支出决算 0.61万元,完成预算的 67.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.90万元,支出决算 0.61万元,与预算差异原因:本年度按照八项规定减少“三公”经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
乌海市商务局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.61万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 0%;公务接待费支出 0.61万元,占 100.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:与上年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我部门不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我部门不存在此项内容。
(3)公务接待费支出 0.61万元。其中:国内公务接待支出 0.61万元,接待7 批次,70 人次,开支内容:主要接待跨境电商协会人员、天津市商务局及天津港务集团一行;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:本年未发生国(境)外公务接待支出。与上年决算相比,增加 0.20万元,增长 49.16%,变动原因:与上年相比来访接待人员增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 8925.30万元。与上年决算相比,增加 8925.30万元,增长100%,变动原因:本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目,争取到中央、自治区补贴资金1.4亿元,用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。其中:
(一)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)支出8925.30万元,主要用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度机关运行经费支出决算 46.58万元,与上年决算相比, 减少 1.71万元, 下降 3.54%,变动原因:本年度增加4名退休人员,公用经费减少。其中,机关运行经费支出决算 46.58万元。比上年决算相比,减少1.71万元,下降3.54%,变动原因:本年度增加4名退休人员,机关运行经费减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
乌海市商务局 2024年度政府采购支出总额 231.33万元,其中:政府采购货物支出 14.39万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 216.93万元。政府采购授予中小企业合同金额 231.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 216.35万元,占政府采购支出总额的93.52%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.22%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.78%。
十三、国有资产占用情况说明
乌海市商务局 截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
乌海市商务局 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目46个,二级项目0个,共涉及资金5587.6万元,占一般公共预算项目支出总额的38.5%;政府性基金预算项目12个,其中,一级项目12 个,二级项目0个,共涉及资金8925.30万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“约惠乌海 畅享生活”系列消费促进活动项目”、“2024年二季度消费促进活动专项资金”、“汽车以旧换新专项资金项目”等 58 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5587.6万元,政府性基金支出8925.3万元。评价结果均为A级。本单位未开展委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
乌海市商务局 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目,以及2个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.内贸资金传统电商化改造。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4.48万元,执行数为4.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合“双十一”“双十二”、元旦、春节等重要消费热点举办线上年货节等各类主题电商消费促进行动,有效统筹居民消费及本地特色产品上行需求。设立了电商孵化中心,为初创电商企业提供孵化服务。通过提供专业的技术支持、市场营销、人才培养等全方位服务,目前已完成引进、孵化、培育电商及相关企业已超10家。发现的主要问题及原因:绩效指标设定不够细化,对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设立具体的指标,绩效指标设定的科学性有待提高,绩效指标设定的科学性有待提高。下一步改进措施:指导电商直播基地完成引进、孵化、培育、聚集电商及相关企业总数达到10家以上,商品交易总额(GMV)总产值达到2000万元、就业人数超100人,间接带动就业300人,实现逐步带动全市传统产业的数字化转型升级,全力推动全市产业数字化和数字化产业发展。
2.南菜北运工作经费。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:2024年我市开展“南菜北运”工作 ,有效缓解冬春季节蔬菜供应紧缺状况。平抑蔬菜价格、降低居民生活成本、丰富百姓餐桌;通过从南方调入的蔬菜和水果价格比乌海当地同类产品低20%左右,相当于市民享受到8折的菜价,经济效益和社会效益十分明显。当年调运蔬菜6.8万吨,常态化储备冻猪肉131吨。发现的主要问题及原因:项目主要为平抑蔬菜价格、降低居民生活成本、丰富百姓餐桌起到十分重要的保障作用和效果。但也存在着流通环节过多和销售市场不健全等问题。项目资金管理存在预算不合理、资金使用不规范、这些问题会导致项目资金的浪费和滥用。下一步改进措施:下一步我局将继续做好“南菜北运”工作 ,有效缓解冬春季节蔬菜供应紧缺状况。平抑蔬菜价格、降低居民生活成本、丰富百姓餐桌;通过从南方调入的蔬菜和水果价格比乌海当地同类产品低20%左右,相当于市民享受到8折的菜价,于加大“农产品”、“区域特色产品”的采购力度,做好各个阶段和产品的对接和服务工作。保障南菜北运工作高效运行,提升果蔬供应水平,平抑蔬菜价格,降低居民市成本,丰富百姓餐桌。
3.2023年内贸专项资金-打造家政服务基地,开展家政进社区。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为39.8万元,执行数为39.8万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况: 通过市家政服务行业协会打造家政服务基地,开展家政进社区活动,切实做“放心家政行动”的开展暖民心、顺民意。发现的主要问题及原因:一是家政服务机构规模小、分散化、低水平经营。二是家政服务人员缺乏专业训练。下一步改进措施:扶持规模化诚信服务家政公司,开展家政服务人员专业培训。
4.乌海市家电以旧换新补贴。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况: 年度绩效目标:对于个人消费者购买冰箱(含冰柜)、洗衣机(含干衣机)、电视、空调、电脑(不含平板电脑)、热水器(含壁挂炉)、家用灶具(含集成灶)、吸油烟机、洗碗机、空气净化器、微波炉(含一体机)、电磁炉、电饭煲、电风扇和净水机15类产品予以补贴。实现补贴资金发放500万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:后续将强化回收渠道管理,保障旧家电规范回收,同时优化新家电配送安装服务,提升用户体验。定期分析活动数据,扩大活动影响力,持续助力家电消费升级。
5.汽车以旧换新补贴(第二批)。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2996.4万元,执行数为2996.4万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:本项目年度资金总额2996.4万元,实际执行资金总额2995.9万元,预计新能源车销售数量752辆,实际完成量961辆,预计燃油车销售数量601辆,实际销售数量1003辆,预计新能源车补贴1800.4万,实际新能源车补贴1072.7万,预计燃油车补贴1196万实际燃油车补贴1923.2万。实现新车销售量1964台,带动销售金额2.946亿元。发现的主要问题及原因:项目实施过程中缺乏动态调整机制,未能根据市场反馈及时优化补贴标准和资金分配比例。此外,政策宣传力度不足,特别是对新能源车的推广力度不够,导致补贴资金使用效率偏低。这些问题反映出项目在前期调研、资金分配和实施机制等方面存在不足,需在后续政策实施中加以改进。下一步改进措施:在资金管理方面,设立专项资金账户,实行专款专用,建立严格的审批和监管机制,确保资金使用安全规范。在操作流程上,优化补贴申请和审核程序,推行线上申报系统,简化手续、提高效率。在宣传推广方面,通过媒体宣传、线下活动等多种形式,扩大政策知晓度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 内贸资金传统电商化改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 乌海市商务局(部门) | 实施单位 | 乌海市商务局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 4.48 | 4.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
其中:财政拨款 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | —— | 0 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
支持企业结合“双十一”“双十二”、元旦、春节等重要消费热点举办线上年货节等各类主题电商消费促进行动,有效统筹居民消费及本地特色产品上行需求。 | 设立了电商孵化中心,为初创电商企业提供孵化服务。通过提供专业的技术支持、市场营销、人才培养等全方位服务,目前已完成引进、孵化、培育电商及相关企业已超10家(汉森红酒、漠疆君、海勃湾区有有活羊店、乌海好物优选、优质农畜产品、海勃湾区金金小院餐馆、海勃湾区丑牛牛场鲜重庆毛肚火锅店、乌海市海勃湾区何强商行、内蒙古浩耀文化传媒有限责任公司,内蒙古天合谷粮油食品加工有限公司),解决就业人数32人 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 打造电商产业孵化基地 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 家 | 8 | 8 | 无偏差 |
开展电商培训 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 场 | 7 | 7 | 无偏差 | |||
质量指标 | 电商培训通过率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 7 | 7 | 无偏差 | ||
网络零售额增长率 | 正向 | 大于等于 | 5 | 20 | % | 8 | 8 | 无偏差 | |||
时效指标 | 单场电商消费促进活动时长 | 正向 | 大于等于 | 3 | 4 | 小时 | 5 | 5 | 无偏差 | ||
单个企业电商化改造时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 10 | 月 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
成本指标 | 电商基地直播间搭建等方面投入费用 | 反向 | 小于等于 | 2.48 | 2.48 | 万元 | 5 | 5 | 无偏差 | ||
传统产业电商化改造投入成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动传统产业电商化转型 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
社会效益指标 | 促进电商产业发展 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
可持续影响指标 | 提高企业电商化运营水平 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 | 无偏差 | |
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 南菜北运工作经费 | |||||||||
主管部门 | 乌海市商务局(部门) | 实施单位 | 乌海市商务局 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 5 | 5 | 5 | —— | 100 | —— | ||||
上年结转资金 | —— | —— | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
平抑蔬菜价格、降低居民生活成本、丰富百姓餐桌,通过实施南菜北运使价格比当地同类产品低20%左右。 | 2024年我市开展“南菜北运”工作 ,有效缓解冬春季节蔬菜供应紧缺状况。平抑蔬菜价格、降低居民生活成本、丰富百姓餐桌;通过从南方调入的蔬菜和水果价格比乌海当地同类产品低20%左右,相当于市民享受到8折的菜价,经济效益和社会效益十分明显。当年调运蔬菜6.8万吨,常态化储备冻猪肉131吨。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调运蔬菜数量 | 正向 | 8 | 0 | 万吨 | 8 | 8 | 无偏差 |
日平均储备蔬菜量 | 正向 | 220 | 0 | 吨 | 7 | 7 | 无偏差 | |||
质量指标 | 蔬菜北运品质达标比率 | 正向 | 95 | 0 | % | 8 | 8 | 无偏差 | ||
保障运输率 | 正向 | 95 | 0 | % | 7 | 7 | 无偏差 | |||
时效指标 | 调运蔬菜计划按时完成时间 | 定性 | 12月31日前 | 0 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
季节蔬菜调运完成时间 | 定性 | 冬季和春节前后 | 0 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||
成本指标 | 办公用品购置成本 | 反向 | 1 | 0 | 万元 | 2 | 2 | 无偏差 | ||
差旅费用 | 反向 | 1.6 | 0 | 万元 | 3 | 3 | 无偏差 | |||
劳务人员聘用成本 | 反向 | 2.4 | 0 | 万元 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障南菜北运工作高效运行 | 定性 | 保障 | 0 | 15 | 15 | 无偏差 | ||
可持续影响指标 | 项目发挥作用的期限 | 定性 | 1年 | 0 | 15 | 15 | 无偏差 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益民众满意度 | 正向 | 95 | 0 | % | 10 | 10 | 无偏差 | |
总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 2023年内贸专项资金-打造家政服务基地,开展家政进社区 | ||||||||||
主管部门 | 乌海市商务局(部门) | 实施单位 | 乌海市商务局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | —— | 100 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过市家政服务行业协会打造家政服务基地,开展家政进社区活动,切实做“放心家政行动”的开展暖民心、顺民意。 | 通过市家政服务行业协会打造家政服务基地,开展家政进社区活动,切实做“放心家政行动”的开展暖民心、顺民意。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展家政进社区 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20.00 | 个 | 7 | 7 | 无偏差 |
打造家政服务基地 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 个 | 8 | 8 | 无偏差 | |||
质量指标 | 开展人员培训和展示率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 8 | 8 | 无偏差 | ||
开展家政进社区覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20.00 | % | 7 | 7 | 无偏差 | |||
时效指标 | 打造服务基地完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 5 | 5 | 无偏差 | ||
开展家政进社区完成时限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
成本指标 | 打造家政服务基地扶持金额 | 正向 | 小于等于 | 30 | 30.00 | 万 | 5 | 5 | 无偏差 | ||
开展家政进社区扶持金额 | 正向 | 小于等于 | 9.8 | 9.80 | 万 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加家政企业经济效益 | 定性 | 增加效益 | 增加 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
社会效益指标 | 打造家政服务最后一公里方便社区居民服务 | 定性 | 扩大居民满意度 | 扩大 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
可持续影响指标 | 切实让放心家政行动暖民心顺民意 | 定性 | 扩大覆盖率 | 扩大 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社区居民 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 10 | 10 | 无偏差 | |
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 乌海市家电以旧换新补贴 | |||||||||
主管部门 | 乌海市商务局(部门) | 实施单位 | 乌海市商务局 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 0 | 500 | 500 | —— | 100 | —— | ||||
上年结转资金 | —— | —— | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
对于个人消费者购买冰箱(含冰柜)、洗衣机(含干衣机)、电视、空调、电脑(不含平板电脑)、热水器(含壁挂炉)、家用灶具(含集成灶)、吸油烟机、洗碗机、空气净化器、微波炉(含一体机)、电磁炉、电饭煲、电风扇和净水机15类产品予以补贴。实现补贴资金发放500万元。 | 年度绩效目标:对于个人消费者购买冰箱(含冰柜)、洗衣机(含干衣机)、电视、空调、电脑(不含平板电脑)、热水器(含壁挂炉)、家用灶具(含集成灶)、吸油烟机、洗碗机、空气净化器、微波炉(含一体机)、电磁炉、电饭煲、电风扇和净水机15类产品予以补贴。实现补贴资金发放500万元。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴品种 | 正向 | 等于 | 15 | 15.00 | 个 | 7 | 无偏差 |
参与企业数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3.00 | 个 | 8 | 无偏差 | |||
质量指标 | 参与补贴政策家电产品合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 无偏差 | ||
参与补贴政策家电产品二级以上能效覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 8 | 无偏差 | |||
时效指标 | 补贴券兑换时限 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7.00 | 天 | 5 | 无偏差 | ||
补贴政策执行时限 | 反向 | 小于等于 | 80 | 80.00 | 天 | 5 | 无偏差 | |||
成本指标 | 八大类家电补贴兑现金额 | 反向 | 小于等于 | 350 | 350.00 | 万元 | 5 | 无偏差 | ||
七小类补贴兑现金额 | 反向 | 小于等于 | 150 | 150.00 | 万元 | 5 | 无偏差 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 无偏差 | |||
社会效益指标 | 满足居民消费需求 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 无偏差 | ||||
可持续影响指标 | 推动产业发展 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 无偏差 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与补贴政策企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 10 | 无偏差 | |
总分 | 100 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 汽车以旧换新补贴(第二批) | ||||||||||
主管部门 | 乌海市商务局(部门) | 实施单位 | 乌海市商务局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0 | 2996.4 | 2995.9 | 10 | 99.98 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 0 | 2996.4 | 2995.9 | —— | 99.98 | —— | |||||
上年结转资金 | —— | —— | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
按照国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》、商务部等7部门关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知、内蒙古自治区商务厅等6部门引发的《内蒙古自治区汽车以旧换新实施细则》文件要求,开展汽车以旧换新工作,促进我市汽车消费品增长。 | 本项目年度资金总额2996.4万元,实际执行资金总额2995.9万元,预计新能源车销售数量752辆,实际完成量961辆,预计燃油车销售数量601辆,实际销售数量1003辆,预计新能源车补贴1800.4万,实际新能源车补贴1072.7万,预计燃油车补贴1196万实际燃油车补贴1923.2万。实现新车销售量1964台,带动销售金额2.946亿元。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新能源车销售数量 | 正向 | 大于等于 | 752 | 752.00 | 个 | 8 | 8 | 无偏差 |
燃油车销售数量 | 正向 | 大于等于 | 601 | 601.00 | 个 | 7 | 7 | 无偏差 | |||
质量指标 | 新能源车达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 8 | 8 | 无偏差 | ||
燃油车达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 7 | 无偏差 | |||
时效指标 | 补贴完成时限 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2.00 | 月 | 5 | 5 | 无偏差 | ||
政策执行时限 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3.00 | 月 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
成本指标 | 新能源车补贴 | 正向 | 等于 | 1800.4 | 1800.40 | 万元 | 5 | 5 | 无偏差 | ||
燃油车补贴 | 正向 | 等于 | 1196 | 1196.00 | 万元 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动大宗商品销售 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
社会效益指标 | 刺激消费潜力 | 定性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||
生态效益指标 | 优良以上空气质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 74 | 74.00 | % | 5 | 5 | 无偏差 | ||
可持续影响指标 | 推动老旧汽车更迭 | 定性 | 推动 | 推动 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 10 | 10 | 无偏差 | |
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||
(三)部门项目绩效评价结果。
本部门2024年未开展重点项目绩效评价。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:乔海燕 联系电话:0473-3998699-
见附件。
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